Conduite dune mission daudit mac 2016 20

Conduite d ? une mission d ? audit MAC Pr Hicham ASSALIH Composantes du Risque d ? audit RA l ? ISA précise que Le risque d ? audit RA est fonction du risque d ? anomalies signi ?catives qui se traduit par la combinaison de deux risques R l x R C risque inhérent x risque lié au contrôle ? contenues dans les états ?nanciers et du risque de non-détection RND ? RA RI x RC x RND C risque inhérent ISA Le risque inhérent RI correspond à la possibilité qu ? une assertion comporte une anomalie qui pourrait être signi ?cative soit individuellement soit cumulée avec d ? autres anomalies nonobstant les contrôles existants ? risque lié au contrôle ISA Le risque lié au contrôle RC est le risque qu ? une anomalie susceptible de survenir dans une assertion et pouvant présenter un caractère signi ?catif soit individuellement soit cumulée avec d ? autres anomalies ne soit ni prévenue ni détectée et corrigée en temps voulu par le contrôle interne de l ? entité ? C risque de non détection RND ISA révisée le dé ?nit comme étant le risque que l ? auditeur ne détecte pas une anomalie qui existe dans une assertion et qui pourrait être signi ?cative soit individuellement soit cumulée avec d ? autres anomalies ? Méthodologie de l ? Audit CDéroulement de l ? AUDIT Plani ?cation Exécution Processus et méthodologie d ? une mission d ? audit Décision de mission Prise de Connaissance de l ? activité Auditée ? ? Qui rencontrer Personne clés ? Que lire dder Cartog Risque ? Quand le faire Segmentation du processus En objectifs Auditables Objectifs Référentiel Tableaux des risques TARI OBJE CT AUDI T OBJEC TIFS RISQUE S DISP OSITI FS DE CONT RÔLE RÉFÉRENTIEL D ? AUDIT INSTALA TION DE L ? ÉQUIP E EVALUATION DES RISQUES DU CONTRÔLE INTERNE ET DU GOUVERNEMENT D ? ESE Tableaux des risques TFfA Objets Objectif Risque Dispositifs Évaluat Audit s s de contrôle ion Choix des objectifs Rapport D ? orientation Plan d ? approche Recadrage Déterminatio n des véri ?cations a ?ectation Programme de Véri ?cation Feuille de couverture P Justif P et T Fiches FRS Recommandation vis Entités Auditées Supervision Validation FARS Rapport Projet Réunion de validation Rapport dé ?nitif Plan d ? Action Travau x Docume nts Réunion ENVOI AUX AUDITES Présentations Á la DG facultatif Suivi des plans d ? actions entre et mois État actions Progrès Bila n mois an Conclusion et communication C Schéma d ? une mission d ? Audit Programme annuel issu des demandes des responsables propositions de l'AI souhaits de la DG Ordre de Mission Mandate l'AI et lance la mission Analyse des procedures et de l'organisation Rapport d'orientation Tableau des forces et faiblesses apparentes Contrat de prestations de services ?xe les grandes lignes avec les audites Programme de travail Travail de recherche et d'analyse sur le terrain Liste des t? ches et ?l conducteur du questionnement charges moyens

  • 33
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Aucune attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Jul 15, 2021
  • Catégorie Management
  • Langue French
  • Taille du fichier 103.6kB