Module 6 1 Audit AUDIT - MODULE CAudit CAS SPECIFIQUE D ? AUDIT DANS UNE ENTREPRISE NON FINANCIERE EVALUATION DE L ? AUDIT INTERNE Objectif S ? assurer que le service d ? audit interne participe su ?samment à la sécurisation du patrimoine de l ? entrepris

Audit AUDIT - MODULE CAudit CAS SPECIFIQUE D ? AUDIT DANS UNE ENTREPRISE NON FINANCIERE EVALUATION DE L ? AUDIT INTERNE Objectif S ? assurer que le service d ? audit interne participe su ?samment à la sécurisation du patrimoine de l ? entreprise et à l ? e ?cacité de son système d ? information Questionnaire Existe t - il un service d ? audit interne ou assimilé Quel est son positionnement Quelles sont ses relations hiérarchiques et fonctionnelles avec les autres structures de l ? entreprise Quelles sont ses attributions Existe t- il un manuel des procédures de contrôle Le contrôle du service s ? étend t- il sur l ? ensemble sur l ? ensemble des opérations et des services de l ? entreprise Si non quelles sont les sections concernées De quels moyens ce service dispose t- il pour accomplir sa mission moyens matériels et humains Quelle est la périodicité de ces di ?érentes catégories de contrôle Les travaux de contrôle font- ils l ? objet de compte rendu À la direction Aux services Existe t- il un suivi au niveau des recommandations précédentes formulées Risques Situer le niveau de risques liés à l ? activité du service d ? audit Procédures A partir du manuel ou selon l ? entretien avec le responsable décrire les procédures de contrôle Fixer les points de contrôle et véri ?er l ? application des procédures Risques Récapituler les risques liés à la conception et ceux liés à l ? application des procédures Synthèse A partir des investigations menées faire la synthèse des constats et risques et formuler des recommandations dans le but d ? accro? tre l ? e ?cacité de l ? organisation comptable CAudit ORGANISATION COMPTABLE Objectif Véri ?er que le système comptable mis en place par l ? entreprise favorise l ? élaboration de comptes ?ables et sincères Questionnaire La comptabilité est- elle tenue par quel type de structure Quel est son positionnement et quelles sont ses relations hiérarchiques et fonctionnelles avec les autres structures Existe t- il un organigramme et des ?ches de fonction pour cette structure Existe t- il un manuel des procédures comptables Quelle est la composition du personnel comptable Quels sont les principaux documents utilisés Quelle est la périodicité de leur tenue Quelles sont les di ?érentes t? ches de contrôle exercées au sein du service Ces contrôles sont- ils systématiques Risques Situer les risques liés à l ? organisation comptable Procédures A partir du manuel ou selon l ? entretien avec le responsable décrire les procédures comptables en privilégiant les procédures de contrôle Fixer les points de contrôle et véri ?er l ? application de la procédure Risques Récapituler les risques liés à la conception et ceux liés à l ? application des procédures Synthèse A partir des investigations menées faire la synthèse des constats risques et formuler des recommandations dans le but d ? accro? tre l ? e ?cacité de l ? organisation comptable CAudit CYCLE ACHAT - FOURNISSEURS

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  • Publié le Jui 27, 2021
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  • Langue French
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