0 poly methodo audit intro
Partie Contrôle interne et Audit Le cadre général de l ? audit ? Master CCA Audit et Contrôle Internes Sophie Lépine Sophie Lépine Bachelard EM Lyon Programme Grande Ecole IAE Lyon Master Management des Activités Internationales Expériences professionnelles antérieures signi ?catives EY Ernst Young ? Arthur Andersen - Directeur de mission Audit Financier puis Conseil Advisory Groupe Vivendi pôle chau ?age Directeur Administratif et Financier dont Contrôle de Gestion Audit et Contrôle Internes Expériences professionnelles actuelles IAE Lyon - Université Jean Moulin Lyon responsable pédagogiques des Masters - M Audit Financier M MAE en FC QSE en partenariat avec Esqese de l ? Ucly Ecoles de commerces Entreprises ?? Formation Continue Executives Domaines de compétences Audit et Contrôle Internes Audit Financier DSCG UE ?? Audit et Contrôle Internes ?? Risks Performance Diag de la performance et Contrôle de gestion DSCG UE Finance Finance d ? entreprise pour Managers Fondamentaux en comptabilité et coûts pour dirigeants ou non- ?nanciers Excel et Business Objects en français et anglais en France et à l ? étranger Thèmes SPenros gertaPmormtéee ddee l ? éprNeoutvioensn et Contenus ?? Cl ? oéntutdrôele interne et Audit Cadre Monter le caractère Objectifs des audits général spéci ?que de l ? audit en Les di ?érents audits et leurs acteurs tant qu ? instrument de de légitimation ?nancière l ? audit Crédibilité Sincérité La perception de l ? audit par le public Cadre conceptuel de l ? audit des états ?nanciers et d ? autres documents publiés Régularité Audit légal audit contractuel Transparence Normes d ? audit Thèmes Sens et Portée de l ? étude Notions et Contenus Montrer le rôle et - Objectifs du contrôle Le interne l ? importance du - Cadre conceptuel du contrôle interne ? ? ? ? ? ? contrôle interne dans le fonctionnement contrôle interne - Contrôle interne systèmes d ? information et contrôle de qualité de l ? entreprise d ? une Appréciation du contrôle interne y compris dans organisation un environnement Programme de l ? épirnefourvmeatniq ue ?? Contrôle interne cf polycopié à suivre et A dit Bibliographie Fiches pratiques et professionnelles Bibliographie Cours et exercices DSCG UE Boite à outils de KPMG https home kpmg com fr fr home insights audit ? committee ? institute ? boite ? a ? outils html CBibliographie Cours et exercices Qui est intéressé par l ? audit ? Actionnaires ? Direction ? Banques ? Fournisseurs clients ? État ? Personnel ? Acquéreurs éventuels Cours Audit et Contrôle Internes ? Le cadre général de l ? audit véri ?cation de l ? acquisition des notions clés Le Contrôle Interne La management des risques Les processus et les risques Le management de l ? audit interne Les risques et contrôle des Systèmes d ? information Les risques de fraude et de contrôle La gouvernance Le management de l ? audit interne les preuves d ? audit et les papiers de travail La véri ?cation par les sondages La communication des résultats et le follow-up La mission
Documents similaires










-
30
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Aucune attribution requise- Détails
- Publié le Jan 03, 2021
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 76.4kB