Memoire de master 2 audit et controle de gestion 1

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple ?? Un But ?? Une Foi UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION MEMOIRE DE FIN D ? ETUDES En vue de l ? obtention du diplôme de MASTER EN SCIENCE DE GESTION ? OPTION AUDIT ET CONTRÔLE DE GESTION THEME La contribution de l ? audit interne dans la fonction achat Cas de Gainde Présenté par MAMADOU HASSIMOU DIALLO THIERNO ABDOURAHMANE NIANG Sous la direction de Pr AMADOU FALL Responsable du master Audit et Contrôle de gestion Mr PAPA MALICK MBAYE Enseignant en science de gestion Année académique - C CREMERCIEMENTS Nous tenons précisément à démontrer notre reconnaissance ? A ALLAH le tout miséricordieux le très miséricordieux de nous avoir donné la foi et la force de terminer ce travail ? Nos parents qui n ? ont ménagé aucun e ?ort pour notre réussite tout au long de notre cursus ? A notre encadreur à l ? occurrence Monsieur PAPA MALICK MBAYE pour sa disponibilité son aide et sa compréhension ? Nous remercions également le Professeur AMADOU FALL responsable de notre Master qui depuis n ? a ménagé aucun e ?ort pour nous mettre dans de meilleure conditions de travail ? Mention spéciale à l ? équipe pédagogique de la FASEG qui nous a accompagné durant tout notre cursus ? Nous exprimons notre gratitude à l ? entreprise GAINDE particulièrement à notre directeur de mémoire au sein de l ? entreprise MONSIEUR MALICK SARR contrôleur de gestion qui nous a tant soutenu durant la rédaction de notre mémoire ? En ?n nous remercions nos amis nos frères et s ?urs nos cousins ainsi que nos di ?érentes familles et tous ceux qui de près ou de loin ont apporté leurs modestes contributions à la réalisation de ce travail DEDICACE On dédie ce mémoire à nos parents et a tous les membres de nos familles pour le soutient permanent qu ? ils nous ont gracieusement accordé Nous prions Dieu qu ? il leur donne une très longue vie remplie de joie et de prospérité i CSIGLES ET ABRREVIATIONS IIA The Institute of internal Auditors IFACI Institut Français de l ? Audit et du Contrôle Interne UFAI L ? union Francophone de l'Audit interne COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission COCO Criteria on Control Committee AMF Autorité des marchés ?nanciers CRIPP Code de référence des pratiques professionnelles de l ? audit interne DA Demande d ? achat BC Bon de commande RA Responsable achat DSAF Direction des supports administratifs et ?nanciers ii CLISTE DES FIGURES TABLEAUX ? Modèle de FRAP ? Typologie des risques propres aux achats ? Processus de collecte et traitement des données ? Exemple de questionnaire de contrôle interne ? Plan d ? audit ? Tableau des risques ? Acquisition des Biens ou Services ? Réception des Commandes ? Description de l ? achat ordinaire ? Description de l ? achat par consultation directe ? Description de l ? achat par appels d ?

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  • Publié le Jui 25, 2021
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