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Les meilleurs experts pour vous former www.alcodefi.org Réseau euro-méditerranéen d’expertise Etablissement de formation professionnelle agréé par l’Etat L’Audit Interne selon les normes internationales Programme de formation en alternance Durée : 13 jours alternés sur 04 séminaires :  La pratique et l'organisation de l’audit interne conformément aux normes internationales et selon l'approche basée sur les risques : du 19 au 21 octobre 2014.  Les outils et les techniques de l'auditeur interne: choix et utilisation à bon escient : du 16 au 18 novembre 2014.  Le dispositif de contrôle interne et de management des risques selon les référentiels internationaux COSO I & COSO II : du 07 au 09 décembre 2014.  Les statistiques et l'échantillonnage au service de l'audit interne en utilisant Excel : du 25 au 28 janvier 2014. Population : professionnels de l’Audit et du Contrôle Internes. Lieu de la formation : Centre de formation Alcodefi à Rouiba. Objectifs : Le programme s’inspire du contenu des formations de certification CIA. Il est animé par un praticien de l’Audit Interne et formateur certifié par l’IIA USA. La formation permet d’acquérir les outils pratiques et les compétences, indispensables à un auditeur interne, selon les normes internationales en vigueur (IIA, COSO I, COSO II,…). Inscription : formation@alcodefi.com / 0552 62 68 13 / 023 85 49 04 Des attestations de formation qualifiante seront délivrées à la fin de la formation. Important :  pour un meilleur suivi, le nombre d’inscrits est limité à 14 cadres. La formation se déroule en demi-pension (pauses café & déjeuners sur place).  Un suivi post-formation d’un mois au minimum est assuré par l’école. Les meilleurs experts pour vous former www.alcodefi.org Réseau euro-méditerranéen d’expertise Présentation succincte de l’intervenant M. Zied BOUDRIGA Expert membre du réseau Alcodefi à Tunis. Il est « Certified Internal Auditor » et « Certified Risk Management Assurance » à Institute of Internal Auditors, Florida USA. Il est également formateur en Audit et Contrôle Interne accrédité par IFACI Paris. Il est l’auteur de l’ouvrage « L’Audit Interne : Organisation et Pratiques » (septembre 2012). Zied Boudriga intervient régulièrement dans des missions de conseil et de formation auprès d’importantes banques, en Algérie et à l’étranger, dans les domaines du contrôle interne et de la gestion des risques. Il est également formateur auprès d’écoles supérieures, IFACI Paris et IFC (Banque Mondiale). Dans le cadre de ses activités associatives, il est : - Président de l’Association Tunisienne des Auditeurs Internes - Vice-président de l’Union Francophone de l’Audit Interne - Ancien Vice-président de la Fédération Africaine des Instituts d’Audit Interne Les formations dispensées par Zied BOUDRIGA sont le résultat de plusieurs années de pratique du contrôle interne. Elles sont opérationnelles et permettent d’acquérir les meilleures pratiques en matière de conduite des missions d’audit. PROGRAMME Séminaire 1 : La pratique et l'organisation de l’audit interne conformément aux normes internationales et selon l'approche basée sur les risques • Le processus de normalisation de l’Audit Interne à l’échelle internationale. • Caractéristiques de l’audit interne  Activité Indépendante  Activité Objective  Activité universelle  Activité permanente et continue  Apporter de la valeur • Le code de déontologie  Les principes  Les règles de conduite • Les normes  Les objectifs des normes  La structure des normes  Les normes de qualifications  Les normes de fonctionnement Les meilleurs experts pour vous former www.alcodefi.org Réseau euro-méditerranéen d’expertise • Rattachement et Responsabilités de la structure Audit Interne  Objectifs de la Structure d’Audit Interne  Rattachement hiérarchique  Principales tâches  Organisation administrative de la Structure d’Audit Interne • Développement d'un plan d'audit interne selon l'approche basée sur les risques • Le déroulement de la mission d’audit • Déroulement la mission d’assurance • Travail de terrain • Clôture de la mission • Suivi de la mission • Déroulement de la mission de conseil • Le programme d'assurance qualité et l'amélioration Séminaire 2 : Les outils et les techniques de l'auditeur interne: choix et utilisation à bon escient • Processus de déroulement de la mission d'audit • Techniques de recueil d’informations  L’observation  L’interview  La grille d'analyse de tâche  L'échantillonnage • Outils d’analyse de problème  La technique des 5 P  Le diagramme Ichikawa  La méthode QQOQCP • Outils de vérification  La piste d'audit  Le test de cheminement  La circularisation • Outils de présentation  Le flowchart • Outils de recherche de solution  Le brainstorming • Outils de gestion de la mission  Le diagramme GanTT • Techniques de communication  Communication orale  Communication écrite Cas pratiques Les meilleurs experts pour vous former www.alcodefi.org Réseau euro-méditerranéen d’expertise Séminaire 3 : Les préalables du dispositif de contrôle interne et de management des risques Selon les référentiels internationaux (COSO I, COSO II) • Les fondamentaux  Définition du contrôle interne  Concepts de base liés au risque • Typologie de contrôles  Contrôle permanent et contrôle périodique ;  Contrôle de premier, deuxième, troisième et quatrième niveau ;  Contrôle discrétionnaire et contrôle non-discrétionnaire ;  Contrôle manuel et contrôle automatique ;  Contrôle formel et contrôle informel ;  Contrôle préventif, détectif, correctif et directif. • Les trois lignes de défenses • Le système de contrôle interne selon le référentiel international (COSO I)  Les caractéristiques du contrôle interne  Les objectifs du contrôle interne  Les 5 composantes du contrôle interne • Ateliers n°1 • Intégration des contrôles à une procédure de gestion. • Le processus de management des risques selon les référentiels internationaux (COSO II et ISO 31000)  La fixation des objectifs  L’identification des risques  L'analyse des risques  L’évaluation des risques  Le traitement des risques  Le monitoring des risques • Les acteurs du processus de management des risques  Le Conseil d'administration  La Direction Générale  Le Risque Manager  L'Audit Interne  Les Opérationnels • Les outils de management des risques  La fiche QIRI  La fiche FIER  Les tableaux de bord • Atelier n° 2 Préparation des fiches QIRI et FIER • Evaluation du système de contrôle interne  La méthode de scoring. Les meilleurs experts pour vous former www.alcodefi.org Réseau euro-méditerranéen d’expertise  La grille d’analyse des tâches.  Le questionnaire de contrôle interne. • La pratique de l'auto évaluation des risques et des contrôles (RCSA: Risk Control Self Assessment)  Pourquoi une nouvelle approche?  Définition et objectifs de la démarche Risk Control Self Assessment.  Les acteurs de la démarche RCSA.  Les étapes de la démarche RCSA  Les formes de Risk Control Self Assessment:  les ateliers de travail,  les enquêtes,  les études. • Atelier n° 3  Identification des risques et évaluation des contrôles Séminaire 4 : Les statistiques et échantillonnage au service de l'audit interne en utilisant Excel • Processus de déroulement d'une mission d'audit interne • Notions de base de la statistique • Présentation d'Excel  Introduction  Les graphiques  Les fonctions  Trier et filtrer  Les macros commandes  Les tableaux croisés dynamiques • Les distributions de données et de leur présentation sous forme de tableau et de graphique  Données qualitatives  Données quantitatives  Utilisation d'Excel • Les mesures de tendance et de variabilité  Définitions  Utilisation d'Excel • L'échantillonnage  Type d'échantillonnage  Démarche et techniques d'échantillonnage  Utilisation d'Excel • La loi Benford  Présentation de la loi Benford  Utilisation d'Excel uploads/Management/ audit-interne.pdf

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  • Publié le Fev 15, 2022
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