Pages – Tableau de correspondance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pages – Tableau de correspondance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 9 – Tableau récapitulatif des mises à jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 16 – MPA 1000 – Missions, pouvoirs et responsabilités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 21 – MPA 1100 – Indépendance et objectivité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 17 – MPA 1200 – Compétence et consciences professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 17 – MPA 1300 – Programme d’assurance et d’amélioration qualité . . . . . . . . . . . . 1 à 21 – MPA 2000 – Gestion de l’audit interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 38 – MPA 2100 – Nature du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 71 – MPA 2200 – Planification de la mission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 12 – MPA 2300 – Accomplissement de la mission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 17 – MPA 2400 – Communication des résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 22 – MPA 2500 – Surveillance des actions de progrès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 5 – MPA 2600 – Acceptation des risques par la direction générale . . . . . . . . . . . . 1 à 4 © SEPTEMBRE 2006 LES MODALITÉS PRATIQUES D’APPLICATION TABLEAU DE CORRESPONDANCE © SEPTEMBRE 2006 3 Normes Normes de Modalités pratiques de qualification mise en œuvre d’application (MPA) 1000 Missions, pouvoirs et 1000-1 responsabilités Charte d'audit interne 1000.A1 1000.C1 1000.C1-1 Principes directeurs de la réalisation des missions de conseil des auditeurs internes 1000.C1-2 Préoccupation supplémentaire pour les missions de conseil formelles 1000.C1-3 Points supplémentaires pour les missions de conseil dans des organismes publics 1100 Indépendance 1100-1 et objectivité Indépendance et objectivité 1110 Indépendance 1110-1 dans l'organisation Indépendance dans l'organisation 1110-2 Rattachement du responsable de l'audit interne 1110.A1 1110.A1-1 Justification des demandes d'information 1120 Objectivité individuelle 1120-1 Objectivité individuelle 1130 Atteintes à l'indépendance 1130-1 et à l'objectivité Atteintes à l'indépendance et à l'objectivité 1130.A1 1130.A1-1 Audit des opérations dont les auditeurs internes ont été auparavant responsables 1130.A1-2 Responsabilités exercées par l'audit interne au titre d'autres fonctions 1130.A2 1130.C1 1130.C2 TABLEAU DE CORRESPONDANCE NORMES/MODALITÉS PRATIQUES D’APPLICATION TABLEAU DE CORRESPONDANCE SEPTEMBRE 2006 © 4 Normes Normes de Modalités pratiques de qualification mise en œuvre d’application (MPA) 1200 Compétence et 1200-1 conscience professionnelle Compétence et conscience professionnelle 1210 Compétence 1210-1 Compétence 1210.A1 1210.A1-1 Recours à des prestataires de services externes 1210.A2 1210.A2-1 Responsabilités de l'auditeur interne en matière de prévention, de détection et d'évaluation des risques 1210.A2-2 Responsabilités de l'auditeur interne en matière d'enquêtes, de présentation de rapports, de résolution de problèmes et de communication relatives à la fraude 1210.A3 1210.C1 1220 Conscience 1220-1 professionnelle Conscience professionnelle 1220-2 Outils d’audit assistés par ordinateur 1220.A1 1220.A2 1220.A3 1220.C1 1230 Formation professionnelle 1230-1 continue Formation professionnelle continue 1300 Programme d'assurance 1300-1 et d'amélioration qualité Programme d'assurance et d'amélioration qualité 1310 Évaluations du programme 1310-1 qualité Évaluations du programme qualité 1311 Évaluations internes 1311-1 Évaluations internes 1311-2 Mise en place d’indicateurs (évaluations quantitatives et qualitatives) à l’appui des contrôles de la performance de l’activité d’audit interne 1312 Évaluations externes 1312-1 (*) Évaluations externes (*) La traduction de cette MPA se trouve en annexe à la suite de la Practice Advisory en anglais. TABLEAU DE CORRESPONDANCE © SEPTEMBRE 2006 5 Normes Normes de Modalités pratiques de fonctionnement mise en œuvre d’application (MPA) 1312-2 (*) Évaluations externes : auto-évaluation avec validation indépendante des résultats 1312-3 Certification des directions d’audit interne 1320 Rapports relatifs 1320-1 au programme qualité Rapports relatifs au programme qualité 1330 Utilisation de la mention 1330-1 (*) « Conduit conformément aux Audits « effectués conformément aux Normes » Normes » 1330-2 Audits : « effectués conformément aux Normes » 1340 Indication de non conformité 2000 Gestion de l'audit interne 2000-1 Gestion de l'audit interne 2010 Planification 2010-1 Planification 2010-2 La prise en compte des risques pour l'élaboration du plan d'audit 2010.A1 2010.C1 2020 Communication 2020-1 et approbation Communication et approbation 2030 Gestion des ressources 2030-1 Gestion des ressources 2030-3 Les exigences françaises en matière d'indépendance des commissaires aux comptes 2040 Règles et procédures 2040-1 Règles et procédures 2050 Coordination 2050-1 Coordination 2050-2 (*) Acquisition de services d'audit externe 2050-3 Acquisition de services proposés par les cabinets d’audit externe (*) La traduction de cette MPA se trouve en annexe à la suite de la Practice Advisory en anglais. TABLEAU DE CORRESPONDANCE SEPTEMBRE 2006 © 6 Normes Normes de Modalités pratiques de fonctionnement mise en œuvre d’application (MPA) 2060 Rapports au Conseil et 2060-1 à la direction générale Rapports au Conseil et à la direction générale 2060-2 Relations avec le comité d’audit 2100 Nature du travail 2100-1 Nature du travail 2100-2 Sécurité de l'information 2100-3 Le rôle de l'audit interne dans le processus de management des risques 2100-4 Le rôle de l'audit interne en l'absence de processus de management des risques 2100-5 Évaluation des programmes de « compliance » (conformité aux réglementations) – aspects juridiques 2100-6 Le commerce électronique : un impact sur les contrôles et sur l’audit 2100-7 Le rôle de l’audit interne dans l’identification et le reporting des risques environnementaux 2100-8 L’évaluation du dispositif mis en place par l’organisation pour protéger la vie privée : rôle de l’auditeur 2100-9 Revue des systèmes d'application 2100-10 Vérification par sondage 2100-11 Impact des contrôles de pilotage des systèmes d'information 2100-12 Externalisation des activités relatives aux systèmes d'information 2100-13 Incidence des prestataires sur les contrôles informatiques d'une organisation 2100-14 Preuves d'audit à rassembler 6 TABLEAU DE CORRESPONDANCE © SEPTEMBRE 2006 Normes Normes de Modalités pratiques de fonctionnement mise en œuvre d’application (MPA) 2110 Management des risques 2110-1 Évaluer le processus de management des risques 2110.A1 2110.A2 2110-2 Le rôle de l’audit interne dans le processus de continuité des opérations 2110.C1 2110.C2 2120 Contrôle 2120.A1 2120.A1-1 Évaluer les processus de contrôle interne et en rendre compte 2120.A1-2 Utiliser l'auto-évaluation des contrôles pour évaluer la pertinence des processus de contrôle 2120.A1-3 Le rôle de l'audit interne en matière de reporting financier, de publication des informations et de certification par les dirigeants 2120.A1-4 Audit du processus de reporting financier 2120.A2 2120.A3 2120.A4 2120.A4-1 Critères de contrôle 2120.C1 2120.C2 2130 Gouvernement 2130.A1 2130-1 d'entreprise Le rôle de l'audit interne et de l'auditeur interne en terme de culture éthique 2130.C1 2200 Planification de 2200-1 la mission Considérations relatives à la planification 2201 Considérations relatives 2201.A1 à la planification 2201.C1 2210 Objectifs de la mission 2210-1 Objectifs de la mission 2210.A1 2210.A1-1 Évaluation des risques dans la planification de la mission 2210.A2 2210.C1 7 TABLEAU DE CORRESPONDANCE SEPTEMBRE 2006 © 8 Normes Normes de Modalités pratiques de fonctionnement mise en œuvre d’application (MPA) 2220 Champ de la mission 2220.A1 2220.A2 2220.C1 2230 Ressources affectées 2230-1 à la mission Ressources affectées à la mission 2240 Programme de travail 2240-1 de la mission Programme de travail de la mission uploads/Management/ les-modalites-pratiques-d-x27-application.pdf

  • 29
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Mai 20, 2021
  • Catégorie Management
  • Langue French
  • Taille du fichier 1.4557MB