BUSINESS PLAN BUSINESS PLAN SOCIETE …………………………………………………. PROGRAMME D’INVESTISSE
BUSINESS PLAN BUSINESS PLAN SOCIETE …………………………………………………. PROGRAMME D’INVESTISSEMENT…………………………………. ……………………………………………………………………….. Ce document est élaboré par M./Mme …………. CONTACT GSM : Email : Date de réalisation : ../../……. 1 EXECUTIVE SUMMARY Société (ou projet) : Description de l’activité : Opportunités : Marché : Principaux Clients : Principaux concurrents : Stratégie commerciale Segments ciblés Positionnement : Plan d’actions commerciales Politique de produit : Politique de prix : Politique de distribution : Politique de communication : Plan financier : Programme d’investissement : Plan de financement : Apport personnel y compris C/C associés Crédit Bancaire Autres (capital risque, subventions.) Montant (DH) 100.000 0 0 % PI 100% 0% 0% Indicateurs financiers Financement demandé : 2 Créateur Nom et prénom : GAGADRGADRI Date et lieu de naissance : CIN : Adresse : N° de téléphone : E Mail: Niveau d’étude : Expérience professionnelle : Société Dénomination : Domaine d’activité : Structure juridique : SARL Lieu de d’implantation : Casablanca Création ou extension : Création Structure du capital 3 Capital Compte courant Total fonds propres % fonds propres Apport du Créateur 100.000 0 100.000 100% PRESENTATION PORTEUR DE PROJET & ENTREPRISE PRODUIT & ACTIVITE APERCU SUR L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE NATURE DE CLIENTELE Les produits de L’ENTREPRISE Le processus de conception des produits ou services 4 MARCHE MONDIAL OU REGIONAL MARCHE NATIONAL OU LOCAL PREVISIONS ET PERSPECTIVES DE DEVELOPPMENT CLIENTS & PROSPECTS LES CLIENTS DE DEPART 5 MARCHE FOURNISSEURS HE LA CONCURRENCE 6 LES PRINCIPAUX SEGMENTS CIBLES STRATEGIE GLOBALE 7 STRATEGIE MARKETING PRODUIT PRIX 8 PLAN D’ACTIONS COMMERCIALES EVALUATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 9 EVALUATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES MOYENS D’EXPLOITATION 1. Matériel Désignation Quantité PU Total HT PC portable Serveur PC de bureau 1 4000 4000 Imprimante laser 1 2000 2000 FAX 1 1500 1500 TOTAL 3 7500 2. Mobilier de bureau Désignation Quantité PU Total HT Bureau Directeur 1 5 000 5 000 Bureaux 1 4 000 4 000 Armoire 1 3 000 3 000 comptoir 1 4 000 4 000 Mobilier accueil 5 000 TOTAL 4 21 000 3. Véhicule de transport Désignation Quantité Prix HT Total HT 0 0 0 TOTAL 0 10 PLAN DE MOYENS LOCAL & SIEGE SITUATION : SUPERFICIE : Loyer ou Prix d’achat RESSOURCES HUMAINES Catégorie Rémunération nette mensuelle charges sociales salaire brut mensuel DIRECTREUR AGENCE 5 000 25,00% 6250 RESPONSABLE ADMINISTRATIF 0 15,00% 0 AGENT DE COMPTOIR 0 10,00% 0 SECRETAIRE 2 500 10,00% 2750 COURSIER 0 5,00% 0 INFORMATICIEN 0 20,00% 0 TOTAL 19 870 9000 salaire 2016 salaire 2017 salaire 2018 TOTAL 108 000 135 000 168 750 11 PLAN DE MOYENS FRAIS D’ETABLISSEMENT Rubrique prix ( HT) Constitution société 12 000 élaboration site web 10 000 Conception et réalisation des outils de communication 8 000 publicité lors du lancement 0 TOTAL 30 000 CALCUL DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (B.F.R.) DESIGNATION base de valeur valeur Avance fournisseurs/ réservations 40 000 Charges 3 mois 45 000 Total emplois 95 000 Avance clients Crédit fournisseurs 0 0 Total ressources 0 B.F.R. (Emplois -Ressources ) 95 000 12 PLAN FINANCIER PROGRAMME D’INVESTISSEMENT DESIGNATIONS VALEURS HT (en dhs) % / PI Frais d’établissement 12 000 8.85% Matériel informatique 7 500 5,53% Mobilier de bureau 21 000 15.49% Matériel de transport 0 caution 0 Besoin en fonds de roulement 95 000 70.11% TOTAL arrondi 135 500 100% PLAN DE FINANCEMENT DESIGNATIONS VALEURS HT (en dhs) % / PI Apport Personnel 100 000 100% 0 Crédit bancaire 0 0 TOTAL 100. 000 100% 13 PLAN FINANCIER PLAN FINANCIER LES PRINCIPALES CHARGES D’EXPLOITATION 1. ACHATS 2. FRAIS PERSONNEL 3. Loyer 4. TELEPHONE, INTERNET 5. PUBLICITE 6. TRANSPORT & DEPLACEMENT 7. HONORAIRES 8. ABONNEMENT 9. IMPOTS ET TAXES 10. AUTRES……… SYNTHESE DES CHARGES mensuel 2016 2017 2018 Base de hausse annuelle LOYER 2 000 24 000 48 000 52 800 Loyer de 4000 Dh avec hausse de 10% chaque 2 ans Electricité et Eau 250 1 500 7 200 8 640 20% chaque année Téléphone, Fax , internet 500 3000 14 400 17 280 20% chaque année Transport et Déplacement 1 500 6 000 19 800 21 780 mensualité de 1500 DH, 10% chaque année Publicité 0 0 0 Missions et réceptions 0 0 0 Assurances 0 0 0 Honoraires 1 500 9 000 18 000 18 000 fiduciaire et juriste Abonnement 0 0 0 0 Impôts et Taxes 18 868 54 708 70 388 taxe édilité 14 PLAN FINANCIER COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES PREVISIONNEL Désignations 2016 2017 2018 Chiffre d'affaires Achats Marge Brute Frais de Personnel 108 000 135 000 168 750 LOYER 24 000 48 000 52 800 Electricité et Eau 1500 7200 8640 Téléphone, Fax , internet 3000 14 400 17280 Transport et Déplacement 6000 19800 21780 Publicité 0 0 0 Missions et réceptions 0 0 0 Assurances 0 0 0 Honoraires 9 000 18 000 18 000 Abonnement 0 0 0 Impôts et Taxes 18 868 54 708 70 388 Total Frais Généraux 170368 297108 357638 Marge Nette 0 0 0 Amortissement 0 0 0 Résultat d'exploitation Charges financières 0 0 0 Résultat avant impôts Impôt sur les sociétés ( exonération pendant les 5 premières années sur le CA devises) 0 0 0 Résultat Net Cash Flow (Résultat Net + Amort) Remboursement Crédit bancaire 0 0 0 Capacité d'endettement 100,00% 100% 100% Rentabilité commerciale ( CF/CA) 0 0 0 15 EVOLUTION DES INDICATEURS 1. Le résultat net 2. Le cash flow 3. La rentabilité commerciale 16 PLAN FINANCIER CV CIN Cartes produits Lettres de promesse commerciale Schéma de processus Fiches catalogue 17 ANNEXES uploads/Finance/ canevas-business-plan.pdf
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 15, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
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