PROJET D’INSTALLATION D’UN CYBER MULTI -SERVICES A TSIANOLONDROA FIANARANTSOA R

PROJET D’INSTALLATION D’UN CYBER MULTI -SERVICES A TSIANOLONDROA FIANARANTSOA RASOLOSOA Marie Joseph JUILLET 2018 I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 1 1.1. Identification de l’entreprise.............................................................................................................. I.2. Identification du promoteur............................................................................................................... 1.3. Nature du projet................................................................................................................................ 1.4. Objectif du projet.............................................................................................................................. II LE MARCHE 2.1.1. Produits étudiés..................................................................................................................................... 2.1.2. Zone d’action........................................................................................................................................ 2.2. Volume du marché............................................................................................................................. 2.2.1. Clientèle-cible....................................................................................................................................... 2.2.2. Concurrence.................................................................................................................................................. 2.2.3. Part visée sur le marché................................................................................................................................ III. PRESTATION ENVISAGEE 7 3.1. Description de prestation de service........................................................................................................ 3.2. Planning de prestation de services..................................................................................................... 3.2.1. Volume de service et de ventes sur 3ans............................................................................................... 3.2.2. Détails de la première année des chiffres d’affaires............................................................................. 4.1. Implantation géographique............................................................................................................... 4.1.1. Localisation........................................................................................................................................... 4.1.2. Raisons de ce choix............................................................................................................................... V. BESOINS EN DIVERS FACTEURS DE SERVICE 5.1. Matières premiers et autres approvisionnements (achats consommés).............................................. 5.2. Autres charges......................................................................................................................................... VI. ORGANISATION 19 6.1. Composition et évolution de l’effectif................................................................................................. 6.2. Charges du personnel......................................................................................................................... VII. INVESTISSEMENTS 7.1. Nature et coût des investissements..................................................................................................... 7.1.1. Immobilisations..................................................................................................................................... 7.1.2. Besoin en Fonds de roulement.............................................................................................................. VIII. FINANCES 8.1. Plan de financement........................................................................................................................... 8.1.1. Schéma de financement – Année 0....................................................................................................... 8.1.2. Tableau de financement – Année 0....................................................................................................... 8.2. Tableau des Amortissements.............................................................................................................. 8.4. Tableau des grandeurs caractéristiques de gestion............................................................................ 8.5. Bilan de clôture........................................................................................................................................ 8.6. Plan de trésorerie............................................................................................................................... 8.7. Détail du plan de trésorerie de la première année................................................................................... 8.8. Ratios de structure et de rentabilité financière.................................................................................. 8.9. Autres critères d’évaluation (TRI et VAN)........................................................................................ ANNEXES I.RENSEIGNEMENTS GENERAUX I.1.IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE Nom commercial : Super Cyber Raison sociale : Super Cyber Objet de l’entreprise : Cyber multiservices Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L) N° carte fiscale : N° d’immatriculation statistique : Date de Création : 12/06/2018 N° Compte bancaire : BNI N° Adresse de l’exploitation :TSIANOLONDROA I.2.IDENTIFICATION DU PROMOTEUR Nom et prénoms : RASOLOSOA Marie Joseph Ages : 25 ans Nationalité : Malagasy N° Carte d’identité Nationale : Fille de : Et de : Situation familiale :Célibataire Adresse actuelle : Formation professionnelles : Informatique I.3.NATURE DU PROJET Les activités principales sont la fourniture des différents services liés à la technologie de l’information et de la communication à savoir: I.3.1.LE SERVICEINTERNET Ce service offre aux clients le courrier électronique ou e-mail (électronique mail) qui permet d’envoyer et de recevoir des messages par des boîtes d’adresses électroniques (transmission du texte, des images fixes et animées, du son, des programmes, des fichiers, communication de un à un et de groupe par liste de distribution); I.3.2.LE SERVICE DE MICROEDITION Ce service est un ensemble des techniques utilisant la micro-informatique pour la saisie des textes, leur enrichissement typographique, leur mise en page, leur reprographie ou duplication et leur mise en support. Ce sont la saisie informatique (texte, tableau, etc.) et le traitement de texte, l’impression, la reliure (spirale), la reproduction de document ou photocopie (A3, A4, noir et blanc ou couleur), la scannérisation (image, photographie…), la gravure (audio et vidéo), photos, etc. I.4.OBJECTIF DU PROJET Les objectifs visent à: - Exploiter l’information et la société de l’information comme un pilier de développement de la région et préparer la population à y participer ; - Créer des emplois ; - Cultiver les habitudes et développer les aptitudes aux technologies de l’information et de la communication; - Faciliter l’accès aux services d’information dans le but d’intégrer les travailleurs dans la zone administrative de Tsianolondroa (Directions voire services, Banque, Tribunal, Ecoles etc.). I.5.INTERET DU PROJET Le projet permet à ces investisseurs de participer activement au développement du pays, dans la mesure où l'entreprise peut dégager une importante valeur ajoutée. La création de cette entreprise contribue à l'amélioration de la relance économique du pays en alimentant la caisse de l'état par les impôts et taxes variés. Elle offre également à la population une amélioration de leurs conditions de vie socio-économique et culturelles. II.LE MARCHE II.1.Domaine d’étude II.1.1. Produits étudiés cyber- multiservices. II.1.2. Zone d’action La zone d’action de l’entreprise couvrira, par le biais de ses clients, à la ville haute et de ses périphéries, plus précisément à Tsianolondroa. II.2.Volume du marché Clientèle-cible La société SUPER CYBER vise surtout une clientèle de masse dans son exploitation. Cette clientèle est particulièrement composée des travailleurs, des étudiants, des commerciaux, des touristes ainsi d'autres clients potentiels entraîneront une grande concentration d'individus. Mais dans le fait que l'Internet est devenu un outil indispensable pour les études en fournissant beaucoup d'informations intéressantes et innovatrices, nos clients internautes sont les classes moyennes, les élèves et les jeunes du quartier, et les clients des différents services environnant. III.ANALYSE DE LA CONCURRENCE Plusieurs personnes et entreprises pratiquent ce métier dans plusieurs localités de Madagascar, mais la qualité, la préparation, la finition laisse beaucoup à désirer. Alors connaître les besoins des consommateurs ne suffit plus aujourd’hui, mais la prise en compte de la concurrence est d’une importance capitale. La concurrence comprend tous ceux qui cherchent à satisfaire les mêmes besoins à travers les mêmes produits mais également ceux qui pourraient offrir de nouvelles façons d’y parvenir. D’après l’état de marché, quelques prestataires de services notamment en microédition (photocopie, saisie et impression), sont localisés mais restent insignifiants par leurs tailles et leur nombre, ce sont les établissements ou sociétés qui ne sont pas spécialisés en micro-informatique. IV. PART VISEE SUR LE MARCHE On sait bien que le marketing est la base du développement d’une entreprise. Il essaie de satisfaire au mieux le couple besoin/profit. D’une part, ce sont les besoins des clients que l’entreprise devra fournir à temps voulu et à un moment donné; d’autre part, le profit que l’entreprise réalisera tout au long de sa vente. Donc, plus on attire un maximum de clients, plus le taux des services vendus et la part de marché augmentent. Alors, dans cette première année, la part de marché de la société devra être aux environs de X % vu la diversité de ses services. V.PRESTATION ENVISAGEE V.1.DESCRIPTION DES SERVICES (PRODUITS) Unité : ariary Désignation Quantité estimée Production journalière Production mensuelle Production annuelle Connexion 8 heures/jour 9 600 230 400 1 382 400 Impression 150/jour 30 000 720 000 4 320 000 Photocopie 200/jour 20 000 480 000 2 880 000 Ventes d’articles et accessoires 20 20 000 480 000 2 880 000 TOTAL 79 600 1 910 400 11 462 400 Le prix de chaque service offert est noté ci-dessous selon les estimations et études effectuées préalablement par le responsable de l’entreprise. La connexion sera fixée à 20 Ar la minute, l’impression à 200 Ar et la photocopie à 100 Ar. D’où la prévision inscrite dans le tableau. V.2.PLANNING DE PRESTATION DE SERVICES Volume de service et de vente sur 3 ans Désignation Année 1 Année 2 Année 3 Connexion 2 903 040 3 193 344 4 250 340,864 Impression 9 072 000 10 977 120 13 282 315,2 Photocopie 6 048 000 7 318 080 8 854 876,8 Ventes 6 048 000 7 318 080 8 854 876,8 TOTAL 24 071 040 29 125 958,4 35 242 409,66 Une hausse de 10% sur chaque encaissement, chaque année, est estimée par le propriétaire de l’entreprise. Voilà donc les principales sources de revenus désignées. VI.IMPLANTATION VI.1.LOCALISATION L’unité est implantée à Tsianolondroa. VI.2.RAISONS DE CE CHOIX La première raison de ce choix réside dans les développements sociaux économiques du pays. En effet, c'est un quartier à forte potentialité. Nous avons choisi cet endroit parce qu'il est accessible, économiquement rentable et dans les voisinages immédiats des cibles (Directions voire services, Banque, Tribunal, Ecoles etc.). Enfin, l’unité est bien localisée, dans la mesure où elle se trouve dans une zone résidentielle. VII. LES CHARGES Entamons maintenant la partie charge qui pèse sur l’entreprise afin qu’elle puisse fonctionner. Les charges concernent premièrement les achats et les approvisionnements nécessaires, puis viennent les charges du personnel et les divers impôts que l’entreprise doit payer à l’Etat pour être en règle, charges financiers, les dotations aux amortissements …. VII.1. APPROVISIONNEMENT Ce tableau comporte les achats et les charges qui pèsent sur l’entreprise dans son cycle d’exploitation pour le premier mois. DESIGNATION PU (Ar) Quantités Montant Achat des consommables - RAM de papier - Encres - Spirales - Autres accessoires (stylos, enveloppes …) 12 000 150 000 6 000 10 1 30 120 000 150 000 180 000 40 000 Achat non-stockée et matériels -Electricité -Ordinateurs -Imprimantes -Tables et chaises -Divers ( cables et installations, …) 900 000 800 000 110 000 30 000 10 3 10 100 000 9 000 000 2 400 000 1 110 000 30 000 TOTAL 13 460 000 VII.2. CHARGES DU PERSONNEL Comme la plupart des travaux seront tenus et effectuer par le propriétaire lui-même, il n’y aura que deux personnes qui assureront la vente (vendeur) et le gardiennage (gardien). Ils seront affiliés à la Cnaps(13%) et OSTIE (5%), l’entreprise sera chargée de payer les charges sociales. A1 A2 A3 Désignation Nbre Salaire A1 brut Salaire mensuel Charge sociale Taux Montant Vendeur 1 720000 60 000 18% 129 600 720000 792 000 Gardien 1 780000 65 000 18% 140 400 780000 858 000 A4 A5 Désignation Nbre Salaire A1 brut Salaire mensuel Charge sociale Taux Montant Vendeur 1 792000 66 000 18% 142 560 871 200 Gardien 1 858000 71 500 18% 154 440 943 800 uploads/Finance/ exemple-plan-affaire-rectifie.pdf

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  • Publié le Jan 23, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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